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回民区房屋征收管理办公室2019年预算公开表

表1:       
财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表
单位:万元
    
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款支出项目(性质)一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款444.81一、一般公共服务支出  一、基本支出432.21 
   1、市本级安排444.81二、外交支出     人员经费414.73 
      其中:纳入预算管理的非税收入 三、国防支出     公用经费17.48 
   2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出  二、项目支出12.6 
二、政府性基金拨款预算 五、教育支出     
   1、市本级安排 六、科学技术支出     
   2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出     
  八、社会保障和就业支出     
  九、医疗卫生与计划生育支出     
  十、节能环保支出     
  十一、城乡社区支出444.81    
  十二、农林水支出     
  十三、交通运输支出     
  十四、资源勘探信息等支出     
  十五、商业服务业等支出     
  十六、金融支出     
  十七、援助其他地区支出     
  十八、国土海洋气象等支出     
  十九、住房保障支出     
  二十、粮油物资储备支出     
  二十一、预备费     
  二十二、其他支出     
  二十三、债务付息支出     
三、上年结转 二十四、债务发行费用支出     
  其中:一般公共预算拨款444.81本年支出合计444.81 本年支出合计444.81 
政府性基金预算拨款 结转下年  结转下年  
        
收入总计444.81本年支出总计444.81 本年支出总计444.81 
表2:      
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
2120199其他城乡社区管理支出396.68384.0812.6
2101102事业单位医疗15.4215.42 
2210201住房公积金32.732.7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

表3:   
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目基本支出
科目编码科 目 名 称
301 工资福利支出414.73
30101基本工资132.07
30102津贴补贴107.04
30107绩效工资53.05
30108事业单位基本养老保险缴费50.64
30109职业年金缴费20.26
30110职工基本医疗保险缴费15.19
30112其他社会保障缴费3.78
30113住房公积金32.70
302 商品和服务支出17.48
30201办公费7.76
30202印刷费2.00
30208取暖费1.72
30231公务用车运行维护费6.00
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

表4:     
部 门 收 支 预 算 总 表
单位:万元
     
收 入 项 目预算数功 能 分 类预算数支 出 项 目(性 质)预算数
一、一般公共预算拨款444.81一、一般公共服务支出 一、基本支出432.21
    1、市本级安排444.81二、外交支出     人员经费414.73
       其中:纳入预算管理的非税收入 三、国防支出     公用经费17.48
    2、自治区提前下达专项资金 四、公共安全支出 二、项目支出12.6
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 三、事业单位经营支出 
    1、市本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 
    2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支出 
三、事业收入 八、社会保障和就业支出   
    其中:纳入专户管理的教育收费收入 九、医疗卫生与计划生育支出   
四、事业单位经营收入 十、节能环保支出   
五、其他收入 十一、城乡社区支出444.81  
六、上级单位补助收入 十二、农林水支出   
七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出   
  十四、资源勘探信息等支出   
  十五、商业服务业等支出   
  十六、金融支出   
  十七、援助其他地区支出   
  十八、国土海洋气象等支出   
  十九、住房保障支出   
  二十、粮油物资储备支出   
  二十一、预备费   
  二十二、其他支出   
本年收入合计444.81二十三、债务付息支出   
八、上年结转 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计444.81
  其中:一般公共预算拨款   六、结转下年 
       政府性基金预算拨款     
       事业收入(含教育收费) 本年支出合计444.81  
       其他资金 结转下年   
九、用事业基金弥补收支差额     
收入总计444.81本年支出总计444.81本年支出总计444.81

 

表5:             
部 门 收 入 预 算 总 表
单位:万元
科 目 编 码合 计上年结转一般公共预算拨款收 入政府性基金预算拨款收入事 业 收 入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目名称预算数其 中: 教育收费收 入
    1234567891011
2120199其他城乡社区管理支出396.68 396.68        
2101102事业单位医疗15.42 15.42        
2210201住房公积金32.7 32.7        
               
               
               
               
               
               
               
     444.80444.8        

表6:        
部 门 支 出 预 算 总 表
单位:万元
科 目 编 码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营 支 出上缴上级支出附属单位上缴 收 入
    123456
2120199其他城乡社区管理支出396.68384.0812.6   
2101102事业单位医疗15.4215.42    
2210201住房公积金32.732.7    
          
          
          
          
          
          
          
     444.8432.212.6   
表7:      
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科 目 编 码科 目 名 称本年政府性基金预算财政拨款
  基本支出项目支出
    123
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 注:本表无数据,公开空表下说明。
表8:        
财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
   上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减率(%)
           
1、因公出国(境)费用        
2、公务接待费        
3、公务用车购置及运行费        
  其中:(1)公务用车运行维护费88 66 225%
       (2)公务用车购  置费        
表9      
国有资本经营预算支出情况表
部门:单位:万元
科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
备注:本部门国有资本经营预算财政拨款安排的支出,以空表列示。

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2019/08/22 16:38:44